8月20日下午,公司召開內部控制檢查與評價項目中介機構首次溝通會。公司副總經理、董事會秘書楊亞子,財務總監王立雪以及財務融資部、法務審計部等相關人員出席會議。容誠會計師事務所項目團隊成員參會。
會上,容誠團隊負責人介紹了其發展概況、專業優勢以及內部控制檢查與評價的實施方案,強調將通過對內控體系的系統梳理和評價,著力保障公司經營合法合規、資產安全完整、財務報告信息真實準確等內部控制核心目標的實現,切實滿足國資委、證監會等監管機構對上市公司內部控制的合規要求。
公司副總經理、董事會秘書楊亞子對項目實施提出三項要求:一是堅持目標導向,全面覆蓋。重點關注“三重一大”決策、資金管理、采購招標、合同履行等關鍵領域,深入排查風險隱患。二是強化協同配合。法務審計部要發揮好總協調作用,中介機構要立足專業、獨立客觀地開展工作,加強過程溝通與專業指導。三是以本次內控評價為契機,進一步健全公司內控體系,切實提升治理效能和風險防范能力,為實現公司高質量發展奠定堅實基礎。
會上,雙方還就項目具體實施流程、協作機制、時間節點等事項進行了深入交流,為進一步合作奠定了良好基礎。